部门概况

部门概况

部门简介

审计处是高校内部监督体系中的重要组成部分,肩负着维护学校经济秩序、提升管理水平、保障资产安全的职责。作为学校内部独立的监督部门,审计处的主要任务是通过审计与评价,确保学校资源的有效使用与管理的规范运作。

审计处秉持“独立、客观、公正、专业”的工作原则,以学校战略目标为导向,运用现代审计技术和手段,通过科学、全面、精准的审计服务,推动学校管理水平的提升和经济活动的健康运行,保障学校的长远发展。同时,审计处不断加强队伍建设,提高审计人员的业务能力和职业道德,为学校发展保驾护航。

审计处职责

1.负责拟定或修订学校审计工作规章制度,监督、检查、反馈学校各单位执行国家财经法规和学校财经规章制度的情况;

2.负责学校和所属单位(部门)财务预算决算、财务收支、科研经费使用及有关经济活动审计;

3.负责基建、维修工程的概预算审计工作;负责基建经费使用、招标文件、基建、维修等工程结算的审计工作;

4.对大型设备购置和大额支出进行审计;

5.受学校党委组织部委托对内管领导干部进行经济责任审计;

6.负责国有资产管理使用和保值增值情况的审计工作;

7.负责制定学校项目管理的办法及相关制度;

8.根据上级通知启动项目申报工作。汇总各部门提交的项目申报书,上报学校研究排序。项目批复后,按照国家法律法规及学校相关规定配合项目招标工作;

9.和学校相关部门一起对完工项目进行联合验收,并指导项目登记入库;

10.负责对学校及各单位的内部审计报告进行审核;监督内部控制制度的健全情况,确保各项经济活动符合国家法规和学校规章制度;

11.参与制定和修订学校内部控制相关制度,推动建立健全内部控制体系;

12.定期对内部控制制度的执行情况进行检查,对存在的问题进行整改;

13.推动学校改革发展的重大问题和重要政策,为学校科学决策和宏观管理提供支撑,推进内部管理体制机制改革;

14.学校重大决策、重大事项、专项规划和目标任务完成情况的协调、督促、检查和评价;

15.学校在落实发展规划过程中的反馈信息,提出相应的调整计划和修改建议论证,推进解决重点、难点问题;

16.完成上级和学校交办的其他工作。



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